CPF/CNPJ:
00022574549368
Emissão:
27/10/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
218444/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
AC
Referente à despesa com concessão de diárias, para ministração de aula no polo de apoio presencial de Nina Rodrigues, no período de 03/11 a 05/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003772 | 27/10/2022 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias, para ministração de aula no polo de apoio presencial de Nina Rodrigues, no período de 03/11 a 05/11/2022.
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2022NE003772 | 27/10/2022 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias de OBTV para ministração de aulas no Pólo de apoio presencial de Nina Rodrigues , no período de 03 a 05/11/2022, convênio nº
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2022NL039900 | 27/10/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080678 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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