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NOTA DE EMPENHO 2022NE002341

Favorecido

Raimunda de Fatima Pacheco Figueiredo
R$ 531,00
 

CPF/CNPJ:

00022574549368

Emissão:

05/08/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

154674/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Estado:

AC

Descrição

Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à ministração de aulas no pólo de apoio presencial de Arari, no período de 03 a 05/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002341 05/08/2022 531,00 531,00 531,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à ministração de aulas no pólo de apoio presencial de Arari, no período de 03 a 05/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020.
2022NE002341 05/08/2022 531,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV destinadas à ministração de aulas no polo de apoio presencial de Timbiras, no período de 03 a 05/08/2022, Convênio n° 89
2022NL026443 05/08/2022 0,00 531,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB055712 05/08/2022 0,00 0,00 531,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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