CPF/CNPJ:
00020715951300
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
192496/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente a despesas com diárias para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de Santa Inês, no período de 23 a 26/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE003051 | 16/09/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de Santa Inês, no período de 23 a 26/09/2022.
|
2022NE003051 | 16/09/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de Santa Inês, no período de 23 a 26/09/2022, convênio
|
2022NL034652 | 19/09/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072457 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,