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NOTA DE EMPENHO 2022NE003051

Favorecido

ERIDAN SANTOS REIS
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00020715951300

Emissão:

16/09/2022

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

192496/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente a despesas com diárias para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de Santa Inês, no período de 23 a 26/09/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003051 16/09/2022 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de Santa Inês, no período de 23 a 26/09/2022.
2022NE003051 16/09/2022 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de Santa Inês, no período de 23 a 26/09/2022, convênio
2022NL034652 19/09/2022 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB072457 21/09/2022 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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