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NOTA DE EMPENHO 2022NE003732

Favorecido

JOSE ROMULO TRAVASSOS DA SILVA
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00016553675449

Emissão:

24/10/2022

Plano Interno:

003873

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

220246/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Referente à despesa com a concessão de diárias para participação de Colação de Grau nos Campi de São João dos Patos e Colinas, no período de 25/10 a 27/10/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003732 24/10/2022 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com a concessão de diárias para participação de Colação de Grau nos Campi de São João dos Patos e Colinas, no período de 25/10 a 27/10/2022.
2022NE003732 24/10/2022 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com a concessão de diárias para participação de Colação de Grau nos Campi de São João dos Patos e Colinas, no período d
2022NL039652 25/10/2022 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB077593 25/10/2022 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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