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NOTA DE EMPENHO 2022NE002552

Favorecido

EDNA DE SA FERREIRA.
R$ 885,00
 

CPF/CNPJ:

00014675005349

Emissão:

15/08/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

167238/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Descrição

Referente à concessão de 05 (cinco) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 21 a 25/08/2022, com destino a Viana.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002552 15/08/2022 885,00 885,00 885,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 05 (cinco) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 21 a 25/08/2022, com destino a Viana.
2022NE002552 15/08/2022 885,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Viana , visando à avaliação das condições de atendimento
2022NL030451 16/08/2022 0,00 885,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB062836 30/08/2022 0,00 0,00 885,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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