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NOTA DE EMPENHO 2022NE003504

Favorecido

JOSE ANTONIO VIEGAS
R$ 160,00
 

CPF/CNPJ:

00012778885315

Emissão:

14/10/2022

Plano Interno:

003873

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

209754/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Referente a despesas com diárias para condução da Pró - Reitoria de Graduação e da equipe da Assessoria de Comunicação da UEMA, para solenidades de Colação de Grau no campi UEMA de Itapecuru-mirim, no período de 14/10/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003504 14/10/2022 160,00 160,00 160,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para condução da Pró - Reitoria de Graduação e da equipe da Assessoria de Comunicação da UEMA, para solenidades de Colação de Grau no campi UEMA de Itapecuru-mirim, no período de 14/10/2022.
2022NE003504 14/10/2022 160,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesas com diárias para condução da Pró - Reitoria de Graduação e da equipe da Assessoria de Comunicação da UEMA, para soleni
2022NL036767 19/10/2022 0,00 160,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB076621 21/10/2022 0,00 0,00 160,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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