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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE002143

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Porto Franco, no período de 26 a 31/07/22.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2022NE002566

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à concessão de 06 (seis) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 24 a 29/08/2022, com destino a Açailândia.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2022NE003007

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita ao polo de apoio presencial de Carolina, no período de 16/09 a 22/09/2022. Ação: FIC/Técnicos.

1.239,00 1.239,00 1.239,00
2022NE003416

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à regularização de diárias pagas via OBTV, para visitas técnicas ao polo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 05 a 11/10/2022.

1.239,00 1.239,00 1.239,00
2022NE004357

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial em Fortaleza dos Nogueiras-MA, no período de 06 a 12/12/2022.

1.239,00 1.239,00 1.239,00
Totais: 5.841,00 5.841,00 5.841,00

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