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NOTA DE EMPENHO 2022NE002292

Favorecido

ALDEANE SOARES DE ABREU
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00005943178350

Emissão:

03/08/2022

Plano Interno:

016006

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

150080/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753

Municipio:

AC

Estado:

PF

Descrição

Referente à despesa com diárias para visita nos polos de apoio presencial de São Luís e Penalva, com objetivo de orientar os alunos sobre conteúdos e disciplinas e calendário de atividades, no período de 03 a 06/08/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002292 03/08/2022 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita nos polos de apoio presencial de São Luís e Penalva, com objetivo de orientar os alunos sobre conteúdos e disciplinas e calendário de atividades, no período de 03 a 06/08/2022.
2022NE002292 03/08/2022 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias PRONATEC para visita nos polos de apoio presencial de Coelho Neto, com objetivo de orientar os alunos sobre conteúdos e discipl
2022NL026281 03/08/2022 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB054038 03/08/2022 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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