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NOTA DE EMPENHO 2022NE001861

Favorecido

PEDRO HENRIQUE LISBÔA DA SILVA
R$ 619,50
 

CPF/CNPJ:

00005625389330

Emissão:

05/07/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

133659/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Viana, no período de 12 a 15/07/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001861 05/07/2022 619,50 619,50 619,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Viana, no período de 12 a 15/07/2022.
2022NE001861 05/07/2022 619,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV, para ministração de aula no polo de apoio presencial de Viana, no período de 12 a 15/07/2022, convênio nº 897601/2020, co
2022NL021301 05/07/2022 0,00 619,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB051899 08/07/2022 0,00 0,00 619,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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