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NOTA DE EMPENHO 2022NE003832

Favorecido

ELIZA FLORA MUNIZ ARAUJO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00005462479387

Emissão:

28/10/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

215381/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Descrição

Referente à despesa com regularização de diárias concedidas à servidora, com objetivo de participar no 17º SENAED - Seminário Nacional ABED de Educação, no período de 18 a 21/10/2022, em São Paulo/SP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003832 28/10/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com regularização de diárias concedidas à servidora, com objetivo de participar no 17º SENAED - Seminário Nacional ABED de Educação, no período de 18 a 21/10/2022, em São Paulo/SP.
2022NE003832 28/10/2022 800,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diárias OBTV por impossibilidade de deslocamento da tutora Elisa Flora Muniz Araújo, convênio nº897601/2022 , devolvido em 17/10/2022, conforme processo nº 215381/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004040, 240201-24201 2022NL040598
2022NE004040 28/10/2022 -800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV com objetivo de participar no 17º SENAED - Seminário Nacional ABED de Educação, no período de 18 a 21/10/2022, em São Pa
2022NL040348 28/10/2022 0,00 800,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diárias OBTV por impossibilidade de deslocamento da tutora Elisa Flora Muniz Araújo, convênio nº897601/2022 , devolvido em 17/10/2022, conforme processo nº 215381/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004040, 240201-24201 2022NL040598
2022NE004040 28/10/2022 0,00 -800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB079954 28/10/2022 0,00 0,00 800,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diárias OBTV por impossibilidade de deslocamento da tutora Elisa Flora Muniz Araújo, convênio nº897601/2022 , devolvido em 17/10/2022, conforme processo nº 215381/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004040, 240201-24201 2022NL040598
2022NE004040 28/10/2022 0,00 0,00 -800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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