CPF/CNPJ:
00005330536332
Emissão:
27/12/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
256484/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias aos tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil, para ministração de aulas no polo de apoio presencial Dom Pedro, no período de 11 a 13/01/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004966 | 27/12/2022 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil, para ministração de aulas no polo de apoio presencial Dom Pedro, no período de 11 a 13/01/2023.
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2022NE004966 | 27/12/2022 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização via OBTV, Convênio nº 897601/2020, referente à despesa com diárias para ministração de aula a nós pólo de apoio presencial de Dom Pedr
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2022NL051309 | 29/12/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100610 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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