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NOTA DE EMPENHO 2022NE004966

Favorecido

WESLEY SILVA DE SOUSA ALMEIDA
R$ 531,00
 

CPF/CNPJ:

00005330536332

Emissão:

27/12/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

256484/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à despesa com diárias aos tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil, para ministração de aulas no polo de apoio presencial Dom Pedro, no período de 11 a 13/01/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004966 27/12/2022 531,00 531,00 531,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil, para ministração de aulas no polo de apoio presencial Dom Pedro, no período de 11 a 13/01/2023.
2022NE004966 27/12/2022 531,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização via OBTV, Convênio nº 897601/2020, referente à despesa com diárias para ministração de aula a nós pólo de apoio presencial de Dom Pedr
2022NL051309 29/12/2022 0,00 531,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB100610 30/12/2022 0,00 0,00 531,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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