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NOTA DE EMPENHO 2022NE004267

Favorecido

CARLOS DAVID CARDOSO MENDES
R$ 442,50
 

CPF/CNPJ:

00005152375311

Emissão:

25/11/2022

Plano Interno:

016006

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

236405/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753

Estado:

SC

Descrição

Referente a despesa com diárias vinculadas ao Programa PRONATEC, Ação: Cursos FIC/TÉCNICOS, para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial com objetivo de acompanhar os alunos nas atividades práticas do Curso Técnico em Apicultura, na cidade de Arari-MA, no período de 25 a 27/11/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004267 25/11/2022 442,50 442,50 442,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias vinculadas ao Programa PRONATEC, Ação: Cursos FIC/TÉCNICOS, para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial com objetivo de acompanhar os alunos nas atividades práticas do Curso Técnico em Apicultura, na cidade de Arari-MA, no período de 25 a 27/11/2022.
2022NE004267 25/11/2022 442,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesa com diárias vinculadas ao Programa PRONATEC, Ação: Cursos FIC/TÉCNICOS, para realização de visitas técnicas ao polo de
2022NL044805 28/11/2022 0,00 442,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB087256 28/11/2022 0,00 0,00 442,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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