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NOTA DE EMPENHO 2022NE003588

Favorecido

CARLOS DAVID CARDOSO MENDES
R$ 177,00
 

CPF/CNPJ:

00005152375311

Emissão:

19/10/2022

Plano Interno:

016006

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

214743/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753

Estado:

SC

Descrição

Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Arari, no dia 22/10/2022, do Curso Técnico em Apicultura. Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003588 19/10/2022 177,00 177,00 177,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Arari, no dia 22/10/2022, do Curso Técnico em Apicultura. Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS.
2022NE003588 19/10/2022 177,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias PRONATEC para visita técnica ao polo de apoio presencial de Arari, no dia 22/10/2022, do Curso Técnico em Apicultura, conforme p
2022NL036902 20/10/2022 0,00 177,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB076638 20/10/2022 0,00 0,00 177,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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