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NOTA DE EMPENHO 2022NE002319

Favorecido

DARLEILA DAMASCENO COSTA
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00005029265384

Emissão:

04/08/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

144740/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Descrição

Referente à regularização de diárias destinadas à participação do Seminário: Impactos das Tecnologias Digitais em Ambientes Educativos, em São Luís, no período de 24 a 27/07/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002319 04/08/2022 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de diárias destinadas à participação do Seminário: Impactos das Tecnologias Digitais em Ambientes Educativos, em São Luís, no período de 24 a 27/07/2022.
2022NE002319 04/08/2022 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV destinadas à ministração de aulas no pólo de apoio presencial de Colinas, no período de 24 a 27/07/2022, Convênio n° 89
2022NL026409 04/08/2022 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB055564 04/08/2022 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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