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NOTA DE EMPENHO 2022NE004763

Favorecido

GLEYCE ROSE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
R$ 6.939,34
 

CPF/CNPJ:

00005003266308

Emissão:

21/12/2022

Plano Interno:

003873

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

250952/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000

Descrição

Referente a pagamento dos bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário Universitário, em caráter eventual.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004763 21/12/2022 6.939,34 6.939,34 6.939,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a pagamento dos bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário Universitário, em caráter eventual.
2022NE004763 21/12/2022 6.939,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.em Favor Gleyce Rose da conceição , co
2022NL050179 21/12/2022 0,00 6.939,34 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP026659 21/12/2022 0,00 0,00 829,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022PP026658 21/12/2022 0,00 0,00 346,97
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP026660 21/12/2022 0,00 0,00 346,97
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL050182 21/12/2022 0,00 0,00 -346,97
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB097358 22/12/2022 0,00 0,00 5.000,00
PAGAMENTO
2022PP026991 26/12/2022 0,00 0,00 763,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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