CPF/CNPJ:
00004481112336
Emissão:
15/12/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
250282/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Estado:
SC
Referente à despesa com diárias aos tutores e colaboradores do Curso Técnico em Serviços Públicos, para cerimônia de diplomação dos alunos nos polos de apoio presencia de São Bento, no período de 19 a 22/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004668 | 15/12/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores e colaboradores do Curso Técnico em Serviços Públicos, para cerimônia de diplomação dos alunos nos polos de apoio presencia de São Bento, no período de 19 a 22/12/2022.
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2022NE004668 | 15/12/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do programa PRONATEC , Ação : FIC/TÉCNICOS nos polos de apoio presencial , no periodo de 19 a 22/12/2022 para São Bento/Ma , co
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2022NL049149 | 15/12/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093688 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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