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NOTA DE EMPENHO 2022NE001696

Favorecido

Joezilton Silva Sodré
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00003922483364

Emissão:

21/06/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

125913/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Estado:

AC

Descrição

Referente a concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 30/06 a 03/07.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001696 21/06/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 30/06 a 03/07.
2022NE001696 21/06/2022 708,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por motivo de pendência de regularização de CPF, o mesmo não poderá realizar ministração de aula no polo de Colinas no período de 30/06 a 03/07/2022, convênio nº 897601/2022, conforme processo nº 125913/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002241, 240201-24201 2022NL026135
2022NE002241 05/07/2022 -708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, para visita no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 30/06 a 03/07/2022, convênio nº 897601/2020,
2022NL019654 22/06/2022 0,00 708,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por motivo de pendência de regularização de CPF, o mesmo não poderá realizar ministração de aula no polo de Colinas no período de 30/06 a 03/07/2022, convênio nº 897601/2022, conforme processo nº 125913/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002241, 240201-24201 2022NL026135
2022NE002241 05/07/2022 0,00 -708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB052446 01/07/2022 0,00 0,00 708,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Cancelamento por motivo de pendência de regularização de CPF, o mesmo não poderá realizar ministração de aula no polo de Colinas no período de 30/06 a 03/07/2022, convênio nº 897601/2022, conforme processo nº 125913/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002241, 240201-24201 2022NL026135
2022NE002241 05/07/2022 0,00 0,00 -708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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