CPF/CNPJ:
00003424433306
Emissão:
21/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
250952/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com pagamento de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004782 | 21/12/2022 | 5.259,37 | 5.259,37 | 5.259,37 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com pagamento de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.
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2022NE004782 | 21/12/2022 | 5.259,37 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.em Favor Mara Luciana Marques , conforme
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2022NL050343 | 22/12/2022 | 0,00 | 5.259,37 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097766 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP026826 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 417,87 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP026825 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 262,97 |
PAGAMENTO
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2022PP027026 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 578,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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