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NOTA DE EMPENHO 2022NE003884

Favorecido

Ariane Silva Costa
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00003410164383

Emissão:

03/11/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

223687/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Estado:

SC

Descrição

Referente à despesa com diárias aos tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil, para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Carutapera no período de 09 a 14/11/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003884 03/11/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil, para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Carutapera no período de 09 a 14/11/2022.
2022NE003884 03/11/2022 1.062,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diárias OBTV por impossibilidade de deslocamento da tutora Ariane Silva Costa, convênio nº 897601/2020, devolvido em 29/11/2022, conforme processo nº223687/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004509, 240201-24201 2022NL045407
2022NE004509 29/11/2022 -1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação diárias OBTV do Convênio n° 897601/2020, para realização de visita técnica no Polo de apoio presencial para Carutapera /MA, no período de
2022NL040360 04/11/2022 0,00 1.062,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diárias OBTV por impossibilidade de deslocamento da tutora Ariane Silva Costa, convênio nº 897601/2020, devolvido em 29/11/2022, conforme processo nº223687/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004509, 240201-24201 2022NL045407
2022NE004509 29/11/2022 0,00 -1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB083749 07/11/2022 0,00 0,00 1.062,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diárias OBTV por impossibilidade de deslocamento da tutora Ariane Silva Costa, convênio nº 897601/2020, devolvido em 29/11/2022, conforme processo nº223687/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004509, 240201-24201 2022NL045407
2022NE004509 29/11/2022 0,00 0,00 -1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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