CPF/CNPJ:
00003410164383
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
111473/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
SC
Referente á concessão de diária para ministração de aula no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 10 a 14/06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001518 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente á concessão de diária para ministração de aula no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 10 a 14/06/2022.
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2022NE001518 | 08/06/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por impossibilidade de deslocamento da Tutora Ariane Silva Costa, convênio nº 897601/2020, conforme processo nº 111473/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002244, 240201-24201 2022NL026163
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2022NE002244 | 01/07/2022 | -885,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Via OBTV, conforme o Convênio nº 897601/2020 - UAB/UEMA, referente á concessão de 5 (cinco) DIÁRIAS para ministração de aula no polo de apo
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2022NL015410 | 08/06/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por impossibilidade de deslocamento da Tutora Ariane Silva Costa, convênio nº 897601/2020, conforme processo nº 111473/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002244, 240201-24201 2022NL026163
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2022NE002244 | 01/07/2022 | 0,00 | -885,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037925 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Cancelamento por impossibilidade de deslocamento da Tutora Ariane Silva Costa, convênio nº 897601/2020, conforme processo nº 111473/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002244, 240201-24201 2022NL026163
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2022NE002244 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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