Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE002234

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica aos campi UEMA de Bacabal e Lago da Pedra, no período de 28/07 a 29/07/2022.

200,00 200,00 200,00
2022NE002236

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a concessão de 03 (três) diárias, para visita técnica ao Campi UEMA de Coroatá, Pedreiras e Itapecuru, no período de 01/08 a 03/08/2022 para fiscalizar serviços de manutenção predial.

600,00 600,00 600,00
2022NE002261

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica aos campi UEMA de São João dos Patos, Presidente Dutra e Colinas, no período de 08/08 a 10/08/2022.

600,00 600,00 600,00
2022NE002351

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a concessão de 02 (duas) diárias para visita técnica ao Campus UEMA de Balsas para fiscalizar serviços de manutenção predial, nos dias 15 e 16/08/2022.

400,00 400,00 400,00
2022NE004710

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com concessão de 04 (quatro) diárias, para visita técnica para acompanhamento dos serviços de manutenção predial nos Campi de Bacabal, Lago da Pedra, Santa Inês e Itapecuru, no período de 19 a 22/12/2022.

800,00 800,00 800,00
2022NE004747

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com concessão de 04 (quatro) diárias, para visita técnica para acompanhamento dos serviços de manutenção predial nos Campi de Codó, Coroatá, Pedreiras e Zé Doca, no período de 26 a 29/12/2022.

800,00 800,00 800,00
Totais: 3.400,00 3.400,00 3.400,00

+

,