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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000991

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de materiais de consumo, conforme descrição no Plano de Gasto da Requisição n° 13/2022, para atender à demanda da Pró-Reitoria de Graduação da UEMA.

996,42 996,42 996,42
2022NE000992

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para serviços de confecção de carimbos, conserto de impressora e microondas, conforme descrição no Plano de Gasto da Requisição n° 13/2022, para atender à demanda da Pró-Reitoria de Graduação da UEMA.

500,00 500,00 500,00
2022NE003323

Dt. Emissão:
Descrição: Referente á despesa com concessão de adiantamento para aquisição de materiais de consumo, conforme descrição no Plano de Gasto constante na RA n° 44/2022.

993,28 993,28 993,28
2022NE003324

Dt. Emissão:
Descrição: Referente á despesa com concessão de adiantamento para confecção de carimbos, conforme descrição no Plano de Gasto constante na RA n° 44/2022.

500,00 500,00 500,00
Totais: 2.989,70 2.989,70 2.989,70

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