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NOTA DE EMPENHO 2022NE002094

Favorecido

Adryanny Karolyny Rosa Pereira Sampaio
R$ 1.062,00
 

CPF/CNPJ:

00001909131342

Emissão:

18/07/2022

Plano Interno:

016008

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

138466/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro do Convênio Federal nº

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, no período de 02 a 07/08/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002094 18/07/2022 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, no período de 02 a 07/08/2022
2022NE002094 18/07/2022 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Via OBTV, Convênio n º 884110/19 referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial relativo
2022NL023674 20/07/2022 0,00 1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB055909 27/07/2022 0,00 0,00 1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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