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NOTA DE EMPENHO 2022NE001171

Favorecido

Adryanny Karolyny Rosa Pereira Sampaio
R$ 1.062,00
 

CPF/CNPJ:

00001909131342

Emissão:

16/05/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Condomínios

Processo:

96571/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à concessão de diárias para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 19 a 24/05/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001171 16/05/2022 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 19 a 24/05/2022.
2022NE001171 16/05/2022 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV de diárias para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 19 a 24/05/2022, convên
2022NL012142 16/05/2022 0,00 1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB030664 17/05/2022 0,00 0,00 1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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