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NOTA DE EMPENHO 2022NE000363

Favorecido

Adryanny Karolyny Rosa Pereira Sampaio
R$ 885,00
 

CPF/CNPJ:

00001909131342

Emissão:

24/02/2022

Plano Interno:

016008

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

254729/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro do Convênio Federal nº

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à regularização de despesa com concessão de diárias, no período de 20 a 24/01/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica no Pólo de apoio presencial de Coelho Neto/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000363 24/02/2022 885,00 885,00 885,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias, no período de 20 a 24/01/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica no Pólo de apoio presencial de Coelho Neto/MA
2022NE000363 24/02/2022 885,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Diárias via OBTV, no período de 20 a 24/01/2022, para realização de visita técnica no Polo de apoio presencial de Coelho Neto/MA, con
2022NL002514 28/02/2022 0,00 885,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB010058 28/02/2022 0,00 0,00 885,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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