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NOTA DE EMPENHO 2022NE002454

Favorecido

DORILENE SOUSA SANTOS
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00001549403303

Emissão:

10/08/2022

Plano Interno:

016006

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

155521/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria nº 39/2016 - PRONATEC

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à despesa com diárias para visita no polo de apoio presencial de Vitorino Freire na execução das atividades das disciplinas do Curso de Formação Inicial Continuada em Recepcionista de Eventos, no período de 19 a 22/08/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002454 10/08/2022 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita no polo de apoio presencial de Vitorino Freire na execução das atividades das disciplinas do Curso de Formação Inicial Continuada em Recepcionista de Eventos, no período de 19 a 22/08/2022.
2022NE002454 10/08/2022 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do PRONATEC/UEMA para PINDARE /MA no período de 19/08 a 22/08/2022, conforme o processo n° 155521/2022.
2022NL026670 11/08/2022 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB057207 11/08/2022 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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