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NOTA DE EMPENHO 2022NE001655

Favorecido

VANESSA DA SILVA LEITE
R$ 531,00
 

CPF/CNPJ:

00001428555374

Emissão:

21/06/2022

Plano Interno:

016006

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

115637/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria nº 39/2016 - PRONATEC

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente à concessão de diárias para visita no polo de apoio presencial de Rosário, no período de 17 a 19/06/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001655 21/06/2022 531,00 531,00 531,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias para visita no polo de apoio presencial de Rosário, no período de 17 a 19/06/2022.
2022NE001655 21/06/2022 531,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias PRONATEC, para visita no polo de apoio presencial de Rosário, no período de 17 a 19/06/2022, conforme processo nº115637/2022.
2022NL019501 21/06/2022 0,00 531,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB042373 30/06/2022 0,00 0,00 531,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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