CPF/CNPJ:
63419998000183
Emissão:
26/05/2022
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
59046/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 02/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 326 E PROC. 59046/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000239 | 26/05/2022 | 128.960,00 | 128.960,00 | 128.960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 02/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 326 E PROC. 59046/2022.
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2022NE000239 | 26/05/2022 | 128.960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 02/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 326 E PROC. 59046/2022.
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2022NL002237 | 26/05/2022 | 0,00 | 128.960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036984 | 13/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 128.960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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