Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000478

Favorecido

R DA S COSTA E MENDONÇA COMERCIO DE TECIDOS
R$ 465,54
 

CPF/CNPJ:

12591019000139

Emissão:

15/09/2022

Plano Interno:

000510

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Materiais de Consumo

Processo:

18685/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Habilitação de Condutores

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 170/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MALHARIA, CONF. NF. 5818 E PROC. 18685/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000478 15/09/2022 465,54 465,54 459,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 170/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MALHARIA, CONF. NF. 5818 E PROC. 18685/2022.
2022NE000478 15/09/2022 465,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 170/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MALHARIA, CONF. NF. 5818 E PROC. 18685/2022.
2022NL006967 15/09/2022 0,00 465,54 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB072334 29/09/2022 0,00 0,00 459,95
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022PP003598 29/09/2022 0,00 0,00 5,59
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL012229 30/12/2022 0,00 0,00 -5,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,