CPF/CNPJ:
12591019000139
Emissão:
14/09/2022
Plano Interno:
016954
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
180475/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 007/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 6206 E PROC. 180475/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000473 | 14/09/2022 | 7.329,72 | 7.329,72 | 7.241,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 007/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 6206 E PROC. 180475/2022
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2022NE000473 | 14/09/2022 | 7.329,72 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 007/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 6206 E PROC. 180475/2022
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2022NL006896 | 14/09/2022 | 0,00 | 7.329,72 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070169 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.241,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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