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NOTA DE EMPENHO 2022NE000564

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 774,70
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

18/10/2022

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

0197206/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Descrição

EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2021 NO MES DE AGOSTO/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000564 18/10/2022 774,70 774,70 774,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2021 NO MES DE AGOSTO/2022.
2022NE000564 18/10/2022 774,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC
2022NL009783 18/10/2022 0,00 154,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC
2022NL009784 18/10/2022 0,00 154,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC
2022NL009785 18/10/2022 0,00 154,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC
2022NL009786 18/10/2022 0,00 154,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 05 INTERNOS DA U.P DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC
2022NL009787 18/10/2022 0,00 154,94 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB076116 18/10/2022 0,00 0,00 154,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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