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NOTA DE EMPENHO 2022NE000501

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 3.181,50
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

20/09/2022

Plano Interno:

015527

Função:

JUDICIARIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

156175/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Prestação Jurisdicional

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Acesso à Justiça - TJ

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 156175/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000501 20/09/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 156175/2022.
2022NE000501 20/09/2022 1.590,75 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE Nº 501, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SUP. PROF. TRABALHO E RENDA (SPTR).
2022NE000531 20/09/2022 -1.590,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 15617
2022NL007295 20/09/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 15617
2022NL007296 20/09/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 15617
2022NL007297 20/09/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 15617
2022NL007299 20/09/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 15617
2022NL007301 20/09/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 15617
2022NL007303 20/09/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROC. 15617
2022NL007305 20/09/2022 0,00 227,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 7305, feita indevidamente
2022NL008284 20/09/2022 0,00 -227,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 7303, feita indevidamente
2022NL008285 20/09/2022 0,00 -227,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 7301, feita indevidamente
2022NL008286 20/09/2022 0,00 -227,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 7299, feita indevidamente
2022NL008287 20/09/2022 0,00 -227,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 7297, feita indevidamente
2022NL008288 20/09/2022 0,00 -227,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 7296, feita indevidamente
2022NL008289 20/09/2022 0,00 -227,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 7295, feita indevidamente
2022NL008290 20/09/2022 0,00 -227,25 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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