Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000394

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 2.989,21
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

29/07/2022

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

103139/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2022, CONF. PROC.103139/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000394 29/07/2022 2.989,21 2.989,21 2.989,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2022, CONF. PROC.103139/2022.
2022NE000394 29/07/2022 2.989,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004518 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004519 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004520 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004521 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004522 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004523 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004524 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004526 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004527 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004528 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004525 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004530 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004531 01/08/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMO-MA., EM MAIO DE 2
2022NL004529 01/08/2022 0,00 34,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB052756 01/08/2022 0,00 0,00 262,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,