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NOTA DE EMPENHO 2022NE000358

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 5.681,25
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

14/07/2022

Plano Interno:

000510

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

111372/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Habilitação de Condutores

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000358 14/07/2022 5.681,25 5.681,25 5.681,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NE000358 14/07/2022 5.681,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003880 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003881 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003882 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003883 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003884 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003885 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003886 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003887 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003888 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003889 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003890 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003891 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003892 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003893 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003894 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003895 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003896 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003897 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003898 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003899 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003900 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003901 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003902 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003903 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL003904 14/07/2022 0,00 227,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB064497 02/09/2022 0,00 0,00 227,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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