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NOTA DE EMPENHO 2022NE000136

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 1.089,00
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

12/05/2022

Plano Interno:

000169

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

237056/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Política de Defesa do Cidadão

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000136 12/05/2022 1.089,00 1.089,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
2022NE000136 12/05/2022 1.089,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
2022NL002031 12/05/2022 0,00 181,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
2022NL002027 12/05/2022 0,00 181,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
2022NL002026 12/05/2022 0,00 148,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
2022NL002032 12/05/2022 0,00 140,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
2022NL002028 12/05/2022 0,00 140,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
2022NL002029 12/05/2022 0,00 140,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
2022NL002030 12/05/2022 0,00 132,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
2022NL002025 12/05/2022 0,00 24,75 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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