CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
12/05/2022
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
237056/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000136 | 12/05/2022 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
|
2022NE000136 | 12/05/2022 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
|
2022NL002031 | 12/05/2022 | 0,00 | 181,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
|
2022NL002027 | 12/05/2022 | 0,00 | 181,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
|
2022NL002026 | 12/05/2022 | 0,00 | 148,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
|
2022NL002032 | 12/05/2022 | 0,00 | 140,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
|
2022NL002028 | 12/05/2022 | 0,00 | 140,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
|
2022NL002029 | 12/05/2022 | 0,00 | 140,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
|
2022NL002030 | 12/05/2022 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM MES DE NOVEMBRO/2021
|
2022NL002025 | 12/05/2022 | 0,00 | 24,75 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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