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NOTA DE EMPENHO 2022NE000133

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 3.685,44
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

09/05/2022

Plano Interno:

016957

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

91173/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA E PAVIMENTAÇÃO DE COROATÁ, EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91173/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000133 09/05/2022 3.685,44 3.685,44 3.685,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA E PAVIMENTAÇÃO DE COROATÁ, EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91173/2022.
2022NE000133 09/05/2022 3.685,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001943 09/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001945 09/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001942 09/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001944 09/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001939 09/05/2022 0,00 177,85 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001940 09/05/2022 0,00 177,85 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001941 09/05/2022 0,00 177,85 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001935 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001936 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001937 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001938 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001934 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001924 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001927 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001929 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001930 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001931 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001932 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001933 09/05/2022 0,00 158,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001928 09/05/2022 0,00 148,21 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001923 09/05/2022 0,00 79,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001926 09/05/2022 0,00 59,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
2022NL001925 09/05/2022 0,00 59,28 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB040785 23/06/2022 0,00 0,00 849,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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