CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
09/05/2022
Plano Interno:
016957
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
91173/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA E PAVIMENTAÇÃO DE COROATÁ, EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91173/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000133 | 09/05/2022 | 3.685,44 | 3.685,44 | 3.685,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL DA PMMA E PAVIMENTAÇÃO DE COROATÁ, EM ABRIL DE 2022, CONF. PROC. 91173/2022.
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2022NE000133 | 09/05/2022 | 3.685,44 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001943 | 09/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001945 | 09/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001942 | 09/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001944 | 09/05/2022 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001939 | 09/05/2022 | 0,00 | 177,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001940 | 09/05/2022 | 0,00 | 177,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001941 | 09/05/2022 | 0,00 | 177,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001935 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001936 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001937 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001938 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001934 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001924 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001927 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001929 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001930 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001931 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001932 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001933 | 09/05/2022 | 0,00 | 158,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001928 | 09/05/2022 | 0,00 | 148,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001923 | 09/05/2022 | 0,00 | 79,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001926 | 09/05/2022 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, COMANDO GERAL
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2022NL001925 | 09/05/2022 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040785 | 23/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 849,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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