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NOTA DE EMPENHO 2022NE000110

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 7.359,41
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

05/05/2022

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

43102/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Descrição

EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES DE FEVEREIRO/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000110 05/05/2022 7.359,41 7.359,41 7.359,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES DE FEVEREIRO/2022.
2022NE000110 05/05/2022 7.359,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001977 10/05/2022 0,00 235,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001954 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001955 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001957 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001958 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001959 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001960 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001962 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001963 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001964 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001965 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001966 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001967 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001968 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001969 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001970 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001953 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001971 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001972 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001973 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001976 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001978 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001979 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001980 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001982 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001983 10/05/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001961 10/05/2022 0,00 218,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001984 10/05/2022 0,00 218,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001974 10/05/2022 0,00 218,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001975 10/05/2022 0,00 218,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001956 10/05/2022 0,00 209,77 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001981 10/05/2022 0,00 209,77 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES
2022NL001985 10/05/2022 0,00 148,59 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB027618 12/05/2022 0,00 0,00 1.040,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB027611 12/05/2022 0,00 0,00 655,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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