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NOTA DE EMPENHO 2022NE000067

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 5.026,27
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

05/04/2022

Plano Interno:

020560

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

66257/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000

Descrição

EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MARÇO/2022, CONVENIO Nº 03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000067 05/04/2022 5.026,21 5.026,21 5.026,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MARÇO/2022, CONVENIO Nº 03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP.
2022NE000067 05/04/2022 5.026,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001297 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001320 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001299 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001300 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001301 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001302 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001319 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2022NL001304 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001305 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001318 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001307 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001317 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001314 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001312 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001313 05/04/2022 0,00 227,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001309 05/04/2022 0,00 213,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001315 05/04/2022 0,00 213,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001303 05/04/2022 0,00 200,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001298 05/04/2022 0,00 200,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001316 05/04/2022 0,00 200,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001308 05/04/2022 0,00 200,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001306 05/04/2022 0,00 200,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001310 05/04/2022 0,00 133,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 24 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MAR
2022NL001311 05/04/2022 0,00 53,47 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB022493 26/04/2022 0,00 0,00 828,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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