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NOTA DE EMPENHO 2022NE000017

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 1.485,04
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

14/03/2022

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Depósitos Compulsórios

Processo:

235600/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENTRE A. ARAÚJO DA SILVA EIRELI E SEAP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000017 14/03/2022 1.485,04 1.485,04 1.485,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENTRE A. ARAÚJO DA SILVA EIRELI E SEAP.
2022NE000017 14/03/2022 1.485,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENT
2022NL000466 14/03/2022 0,00 185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENT
2022NL000467 14/03/2022 0,00 185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENT
2022NL000468 14/03/2022 0,00 185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENT
2022NL000469 14/03/2022 0,00 185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENT
2022NL000470 14/03/2022 0,00 185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENT
2022NL000471 14/03/2022 0,00 185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENT
2022NL000472 14/03/2022 0,00 185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHAM NA FABRICA DE CADEIRAS, MÊS DE NOV/21. CONVENIO ENT
2022NL000473 14/03/2022 0,00 185,63 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB012640 14/03/2022 0,00 0,00 185,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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