Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000010

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 1.213,60
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

07/03/2022

Plano Interno:

020560

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

Vale-Transporte

Processo:

24870/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE QUANTO AO DESLOCAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO REMUNERADO NA CAEMA, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. CONVÊNIO N 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000010 07/03/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE QUANTO AO DESLOCAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO REMUNERADO NA CAEMA, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. CONVÊNIO N 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP.
2022NE000010 07/03/2022 606,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE Nº 010
2022NE000042 07/03/2022 -606,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE QUANTO AO DESLOCAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO REMUNERADO NA CAEMA,
2022NL000108 07/03/2022 0,00 606,80 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
2022NL000980 07/03/2022 0,00 -606,80 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,