CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
23367/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SÁLARIO PARA 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO D AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000008 | 07/03/2022 | 11.700,80 | 11.700,80 | 11.700,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SÁLARIO PARA 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO D AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP.
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2022NE000008 | 07/03/2022 | 11.700,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SÁLARIO PARA 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO D AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEM
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2022NL000107 | 07/03/2022 | 0,00 | 11.700,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016537 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.700,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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