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NOTA DE EMPENHO 2022NE000065

Favorecido

SIND DAS EMPRESAS TRANSP E PASSAGEIROS
R$ 2.932,80
 

CPF/CNPJ:

05750146000178

Emissão:

05/04/2022

Plano Interno:

020560

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

Vale-Transporte

Processo:

66257/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000

Descrição

EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 24 INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MARÇO/2022, CONVº 03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000065 05/04/2022 2.932,80 2.932,80 2.932,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 24 INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MARÇO/2022, CONVº 03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP.
2022NE000065 05/04/2022 2.932,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 24 INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO ME
2022NL001295 05/04/2022 0,00 2.932,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB022474 26/04/2022 0,00 0,00 2.932,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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