CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
05/04/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
66257/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 24 INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MARÇO/2022, CONVº 03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000065 | 05/04/2022 | 2.932,80 | 2.932,80 | 2.932,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 24 INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE MARÇO/2022, CONVº 03/2019 ENTRE CAEMA X SEAP.
|
2022NE000065 | 05/04/2022 | 2.932,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 24 INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO ME
|
2022NL001295 | 05/04/2022 | 0,00 | 2.932,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022474 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.932,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,