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NOTA DE EMPENHO 2022NE000011

Favorecido

PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
R$ 80.000,00
 

CPF/CNPJ:

45249840000120

Emissão:

14/07/2022

Plano Interno:

019240

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material de Proteção e Segurança

Processo:

181839/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa

Ação:

Enfrentamento à Criminalidade Violenta - FES

Fonte:

Superávit de recursos transferidos pelo Fundo

Estado:

AC

Descrição

Empenho referente à contratação de empresa para fornecimento de EPI¿s e material de desinfecção para serem utilizados nos institutos de criminalísticas de São Luis, Imperatriz, e Timon, nos institutos médico Legais de São Luis, Imperatriz , Timon, Caxias , Codó, Açailândia, Balsas, nos laboratórios Forenses dos institutos de Criminalística de São Luis, Imperatriz e Timon, bem como o Instituto de Genética forense, no Instituto de Identificação e no Instituto de Perícias para a criança e ao Adolescente, vinculados a Perícia Oficial de Natureza Criminal. Processo 181839/2020, Pregão eletrônico 20/2022-SSPMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000011 14/07/2022 80.000,00 80.000,00 80.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente à contratação de empresa para fornecimento de EPI¿s e material de desinfecção para serem utilizados nos institutos de criminalísticas de São Luis, Imperatriz, e Timon, nos institutos médico Legais de São Luis, Imperatriz , Timon, Caxias , Codó, Açailândia, Balsas, nos laboratórios Forenses dos institutos de Criminalística de São Luis, Imperatriz e Timon, bem como o Instituto de Genética forense, no Instituto de Identificação e no Instituto de Perícias para a criança e ao Adolescente, vinculados a Perícia Oficial de Natureza Criminal. Processo 181839/2020, Pregão eletrônico 20/2022-SSPMA.
2022NE000011 14/07/2022 80.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 030 referente ao empenho n° 2022NE00011, do processo n° 181839/2020 - contratação de empresa para fornecimento de EPI¿s e material de
2022NL000192 05/10/2022 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB074035 06/10/2022 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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