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NOTA DE EMPENHO 2022NE000451

Favorecido

CLARO S/A
R$ 387,48
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

11/03/2022

Plano Interno:

000540

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DA FATURA Nº 22/01/36102468-0 EM FAVOR DE EMBRATEL(CLARO), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROC. 21020/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000451 11/03/2022 387,48 387,48 387,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 22/01/36102468-0 EM FAVOR DE EMBRATEL(CLARO), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROC. 21020/2021
2022NE000451 11/03/2022 387,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 22/01/36102468-0 EM FAVOR DE EMBRATEL(CLARO), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROC. 21020/2021
2022NL001397 11/03/2022 0,00 387,48 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB012225 11/03/2022 0,00 0,00 387,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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