CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
000505
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
226691/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO DE CNH NO PERIODO DE ABRIL PROCESSO 95765/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001544 | 02/06/2022 | 5.257.604,25 | 5.257.604,25 | 4.072.457,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO DE CNH NO PERIODO DE ABRIL PROCESSO 95765/2022
|
2022NE001544 | 02/06/2022 | 985.744,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 358 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO DE CNH NO PERIODO DE MAIO/2022, PROCESSO 121667/2022
|
2022NE002205 | 11/07/2022 | 1.181.204,81 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 361 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO DE CNH NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO 140394/2022
|
2022NE002578 | 02/08/2022 | 979.154,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 1544 EM FAVOR DA EMPRESA VALID, MÊS DE JULHO/2022, PROCESSO 171302/2022
|
2022NE003202 | 05/09/2022 | 199.402,84 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 1544
|
2022NE003203 | 05/09/2022 | -199.402,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 1544 EM FAVOR DA EMPRESA VALID REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PROCESSO 171302/2022
|
2022NE003253 | 12/09/2022 | 1.185.147,09 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 368 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO DE CNH NO PERIODO DE 01/08/2022 A 20/08/2022, PROCESSO 193560/2022
|
2022NE003578 | 10/10/2022 | 926.353,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 355 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO D
|
2022NL005539 | 02/06/2022 | 0,00 | 985.744,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 358 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO D
|
2022NL007570 | 11/07/2022 | 0,00 | 1.181.204,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 361 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO
|
2022NL008569 | 02/08/2022 | 0,00 | 979.154,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 364 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO D
|
2022NL010908 | 12/09/2022 | 0,00 | 1.185.147,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 368 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO
|
2022NL012215 | 10/10/2022 | 0,00 | 926.353,12 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050927 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 936.457,04 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003819 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 49.287,21 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061112 | 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.122.144,57 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004674 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 59.060,24 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005183 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 48.957,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068410 | 19/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 930.197,23 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088322 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 880.035,46 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006854 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.317,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,