Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE001544

Favorecido

VALID SOL E SERV DE SEG EM MEIOS DE PAGAMENTO
R$ 5.656.409,93
 

CPF/CNPJ:

33113309000147

Emissão:

02/06/2022

Plano Interno:

000505

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços Gráficos e Editoriais

Processo:

226691/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Habilitação de Condutores

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO DE CNH NO PERIODO DE ABRIL PROCESSO 95765/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001544 02/06/2022 5.257.604,25 5.257.604,25 4.072.457,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO DE CNH NO PERIODO DE ABRIL PROCESSO 95765/2022
2022NE001544 02/06/2022 985.744,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 358 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO DE CNH NO PERIODO DE MAIO/2022, PROCESSO 121667/2022
2022NE002205 11/07/2022 1.181.204,81 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 361 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO DE CNH NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, PROCESSO 140394/2022
2022NE002578 02/08/2022 979.154,98 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 1544 EM FAVOR DA EMPRESA VALID, MÊS DE JULHO/2022, PROCESSO 171302/2022
2022NE003202 05/09/2022 199.402,84 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 1544
2022NE003203 05/09/2022 -199.402,84 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 1544 EM FAVOR DA EMPRESA VALID REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PROCESSO 171302/2022
2022NE003253 12/09/2022 1.185.147,09 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 368 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO DE CNH NO PERIODO DE 01/08/2022 A 20/08/2022, PROCESSO 193560/2022
2022NE003578 10/10/2022 926.353,12 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 355 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO D
2022NL005539 02/06/2022 0,00 985.744,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 358 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO D
2022NL007570 11/07/2022 0,00 1.181.204,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 361 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO
2022NL008569 02/08/2022 0,00 979.154,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 364 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO D
2022NL010908 12/09/2022 0,00 1.185.147,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 368 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO
2022NL012215 10/10/2022 0,00 926.353,12 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB050927 25/07/2022 0,00 0,00 936.457,04
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP003819 25/07/2022 0,00 0,00 49.287,21
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB061112 23/08/2022 0,00 0,00 1.122.144,57
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP004674 24/08/2022 0,00 0,00 59.060,24
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP005183 16/09/2022 0,00 0,00 48.957,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB068410 19/09/2022 0,00 0,00 930.197,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB088322 01/12/2022 0,00 0,00 880.035,46
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP006854 01/12/2022 0,00 0,00 46.317,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,