CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
000505
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
266967/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERVIÇO DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA, PARA A CONFECÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE CNH E PID, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 22/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº33/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000357 | 04/03/2022 | 1.723.646,42 | 1.723.646,42 | 1.723.646,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERVIÇO DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA, PARA A CONFECÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE CNH E PID, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 22/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº33/2015
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2022NE000357 | 04/03/2022 | 1.723.646,42 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 343 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO
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2022NL001705 | 18/03/2022 | 0,00 | 951.681,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 346 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO
|
2022NL001706 | 18/03/2022 | 0,00 | 771.964,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024700 | 03/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 904.097,78 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001675 | 03/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 47.584,09 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027944 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 733.366,32 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001781 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.598,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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