CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
23/02/2022
Plano Interno:
000505
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
226691/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERV. DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAG. IDENTIFICAÇÃO S.A, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE CENTO E OITENTA DIAS OU ATE A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000344 | 23/02/2022 | 1.296.658,50 | 1.257.188,20 | 1.257.188,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERV. DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAG. IDENTIFICAÇÃO S.A, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE CENTO E OITENTA DIAS OU ATE A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 03/2022.
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2022NE000344 | 23/02/2022 | 1.296.658,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 351 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO
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2022NL004081 | 17/05/2022 | 0,00 | 1.084.447,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 347 EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO
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2022NL004080 | 17/05/2022 | 0,00 | 172.740,56 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030821 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 164.103,53 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP002176 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.637,03 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031016 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.030.225,26 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP002187 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.222,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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