CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
17/11/2022
Plano Interno:
000533
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
113002/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Superávit de Convênios com Órgãos não Federai
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA D. F. A. BESERRA, TENDO COMO OBJETO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29/2022, PROCESSO 113002/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003912 | 17/11/2022 | 159.785,30 | 159.785,30 | 159.785,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA D. F. A. BESERRA, TENDO COMO OBJETO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29/2022, PROCESSO 113002/2022
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2022NE003912 | 17/11/2022 | 159.785,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1712 EM FAVOR DA EMPRESA D F A BESERRA EIRELI, , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PROCESSO 2210210014
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2022NL013810 | 22/11/2022 | 0,00 | 81.262,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1713 EM FAVOR DA EMPRESA D F A BESERRA EIRELI, , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PROCESSO 2210210014
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2022NL013812 | 22/11/2022 | 0,00 | 78.522,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB085632 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 159.785,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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